正在加载...老师你好 想咨询一下我是个小规模企业,这个月开了专票 分录是:借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额, 计提的话走应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税吗?#房地产#
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老师您好,三月末收到两万元租金,因跨月开的发票所以暂时计入其他应付款,五月末调出其他应付款作为收入。 六月份做季度报表,两万元从其他应付款调出后导致本季度其他应付款比上季度减少两万元,编写现金流量表时,本年累计收到的其他与经营有关的现金应减少两万元。 应该在本月填写负20000元做调整还是在支付的其他与经营活动有关的现金增加两万元?#房地产#
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老师,你好,我们聘请第三方财务公司做高新企业研发费用台账,这个研发费用不像审计报告这些有报告出来的,她们现在要求付款,我们作为公司方要对方提供什么来确认她们是否完成了这个工作呢?#房地产#
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新公司没有开通基本账户,发生业务,用的是个人账户收款和转账,有开票,怎么做账#房地产#
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