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答疑老师:筱粒老师
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
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是因为有小数差异存在的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
正常按照399做收入处理,399月99 的差异做职工福利,借:银行存款或现金,管理费用-职工福利费,dai:应交税费-增值税-销项税,主营业务收入 查看全部回复
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对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借其他业务成本 dai其他应付款或者应付账款或者现金或者银行存款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
用不平的差额除2,看看是不是自己熟悉的数字 查看全部回复
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建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
请问您单位购手机的用途? 查看全部回复
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对的,附加税不用计提了 查看全部回复
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可以把付款截图打印出来,还有其他能证明的提供下,作为报销依据。但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
(1)固定资产是指企业使用期限超过1年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 (2)低值易耗品是从其价值标准来看,指单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。如工具器具、管理用具、玻璃器皿、劳动用具等。 查看全部回复
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答疑老师:橘子
对的,看往来账 查看全部回复
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8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您买的车挂到公司名下还是老板名下? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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