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答疑老师:许老师
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
建议与员工签订租车协议,这样加油费过路费等可以正常在公司报销 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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相对简单 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果确实支付了没有发票就转为支出,但查账征收企业无发票支出不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你这样的分录不太规范 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以在1月补转 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
交社保的时候计入其他应收款,从工资中扣除时冲其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:wam
出租方变更?为何变更? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是的。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果暂时不退款,收到退还的设备先不做帐,备查登记就好 查看全部回复
1. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税金--应交所得税 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:分配--未分配利润 查看全部回复
答疑老师:绾绾
借管理费用等科目 dai银行存款等科目 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
收到红字发票当月冲减 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
按折让后的金额入账 查看全部回复
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
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