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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
今天大不大 ? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
转出多交增值税反映月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。 月份终了,应将本月多交的增值税自“应交税金-应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
9月1号之后是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
员工旅游的记入到管理费用福利费 查看全部回复
答疑老师:wam
外资投资? 查看全部回复
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第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:许老师
1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
之前多余的水电费 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不合理 查看全部回复
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分录和开普票一样 查看全部回复
如果不是主营业务范围的话,计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票抬头开的公司名字么 查看全部回复
摊余价值=周转房原值-已经计提的周转房摊销 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
如果金额较小的时候,建议直接计入到取得发票的当年费用里面,是可以的 查看全部回复
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答疑老师:小小
什么总项? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
对的同学没有错 查看全部回复
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公众号:会计宝
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