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答疑老师:杨老师.
借:预付账款dai:库存现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
原始购车发票(或上次过户发票)、登记证、行驶证原件、 购置税完税证明 查看全部回复
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什么行业 查看全部回复
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是库存盘亏么 查看全部回复
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答疑老师:wam
暂时在待认证进项税挂账,也不红冲之前的费。维持之前的处理分录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是福利费要进项转出 借管理费用-福利费 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
把原来暂估入账的分录冲销掉 查看全部回复
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是收到了负数发票么 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
简易计税项目预缴3%增值税,一般计税项目预缴2% 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
用于员工福利的可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
增值税申报表上都有体现出来,电子税务局去查询已经申报的记录 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,如果对方是个人,不是我们的员工,需要对方给我们开发票。然后我们代扣代缴申报个税 查看全部回复
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你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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