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答疑老师:谭老师
通过以前年度损益调整或未分配利润来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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答疑老师:小小
工本费多少钱 查看全部回复
答疑老师:易老师
是怎么挂着 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
增值税 - 已抵扣进项税额:如果车辆购进时已抵扣进项税额,销售时按13%的适用税率计算增值税。应纳税额=51000÷(1+13%)×13%≈5867.26(元)。 ? - 未抵扣进项税额:如果车辆购进时未抵扣进项税额,可按简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。应纳税额=51000÷(1+3%)×2%≈990.29(元)。 查看全部回复
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您好,可以直接修改的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
如果不是特别严格,直接按原来的科目红冲回去就行 查看全部回复
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答疑老师:夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借现金 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
其他应收款-备用金 查看全部回复
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是适用小企业会计准则么 查看全部回复
答疑老师:高老师
红冲6月错误凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
答疑老师:Yan
先计提进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-社保费 支付时在冲,实操中也有人不计提直接在支付时借 管理费用 等 其他应收款dai 银行存款。 查看全部回复
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专票,借应收账款负数 dai主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 普票 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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是的,查账征收需要做账的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
专票有入账时间限制吗,一般没有限制的,但是取得发票要及时入账,这样生成的数据更准确 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
营业外支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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