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答疑老师:甘老师
借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是的,开出的发票当月红冲,后又开一张正数发票,就按最终开出的发票入账就可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,要区分税种来做,附加税还要做一次借:税金及附加dai:应交税费 的分录 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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你们是承租方,借 管理费用-租车费 -房租 dai 应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:patience
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是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
答疑老师:颜老师
这个计入职工福利费就行 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,借其他应收款-别的公司名字 dai银行存款 查看全部回复
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借 利润分配-应付股利 dai 应付股利 借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 发放时 借 应付股利 dai 应交税费-个税 银行存款等 查看全部回复
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同学你好,往来款不涉及增值税企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,可以不需要分开 查看全部回复
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您好,您的意思是多扣个税的补回去怎么做账是吗? 查看全部回复
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费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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