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答疑老师:哈哈老师
您好,意思是记入到了应收账款dai方了是吧? 查看全部回复
问答已结束!
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你好你们加工的是什么,涂料和你们有啥关系吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以不用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,B正常做工资社保凭证,涉及银行存款的地方做其他应付款-A 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是真实的宣传费,资料附件齐全可以直接去广告宣传费,可以按一年摊销即可,现在待摊费用科目已经没有了,可以用预付账款科目代替,冲销的时候就直接借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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是购买预付卡么 查看全部回复
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你好,缴纳的增值税不计入到企业的成本 查看全部回复
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什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以直接把进项税额调整出来,借:管理费用 -16.98 借:应交增值税-进 16.98 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们是派遣方是吗 查看全部回复
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你好,借管理费用(发票全额)dai银行存款 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以先把原来的计提分录冲销掉 查看全部回复
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计入营业外收入科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
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您好,如果是员工出差的发票,就记入到管理费用/销售费用-差旅费里面 查看全部回复
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退回的增值税时留底税额吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
真实的服务是建筑服务的话可以开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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