登录/注册
答疑老师:哈哈老师
您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2539 0赞 0评论 收藏
您好,比如说申报的时候工资少申报了,那就是下月申报工资的时候把少申报的工资一起补报了 查看全部回复
您好,不可以直接计入当期费用,需根据「权责发生制」追溯调整至费用所属的以前年度,不能简单计入开票当期。 查看全部回复
浏览:2534 0赞 0评论 收藏
对,你们只有销售了以后才能结转成本的 查看全部回复
浏览:2529 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
可以通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报 查看全部回复
浏览:2527 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李凤
代收租金:借:银行存款。dai:其他应付款 查看全部回复
浏览:2525 0赞 0评论 收藏
您好,您您指的是结转增值税 查看全部回复
浏览:2519 0赞 0评论 收藏
您好,四季度发生的费用不能做到三季度账里 查看全部回复
浏览:2514 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
这一步结转还是要做的 查看全部回复
浏览:2510 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
公司社保是怎么缴纳的,当月的当月缴纳吗 查看全部回复
浏览:2504 0赞 0评论 收藏
是工资多做了吗 查看全部回复
您好,等于说现在账上多计提折旧了是吧? 查看全部回复
浏览:2493 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王佳丽
接着 查看全部回复
浏览:2491 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
在转入应交税费-未交增值税前,把当月销项、进项、和当月缴纳当月的已交税金等转入应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
浏览:2486 0赞 0评论 收藏
执行案款是什么 查看全部回复
浏览:2481 0赞 0评论 收藏
您好 查看全部回复
浏览:2463 0赞 0评论 收藏
您好,您指的是什么普票,你们开进来的成本发票吗? 查看全部回复
浏览:2454 0赞 0评论 收藏
您好,如果拿到的油费专票并且公司名下有车或者有租车才能抵扣进项税额 查看全部回复
浏览:2451 0赞 0评论 收藏
您好,可以估计一部分为残值,不用折旧 查看全部回复
浏览:2450 0赞 0评论 收藏
收到 查看全部回复
浏览:2439 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载