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答疑老师:李伟老师
跟公司无关的费用,且明显看着属于个人消费的发票不建议你往账上记。如果是给员工发的福利,可以记到福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应该是先上报汇总了才能申报增值税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们开票加税点是额外收的呢,还是要加在发票里面去收呢? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
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答疑老师:许老师
分为两笔分录处理。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
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答疑老师:清岚
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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有可能你们被列为非正常户了 查看全部回复
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7000含税还是不含税? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
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看公司需要,如果公司是一般纳税人那么建议取得的发票开专票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
若是相差不大(如相差了一分钱),可计入“营业外收入“或“营业外支出“核算。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
调增 查看全部回复
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竣工后不是直接相关的金额比较小的,可以直接入费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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