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答疑老师:甘老师
借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
咱们是房地产公司?是吧? 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
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支付税盘费用时 借:管理费用-办公费260 dai:银行存款260 抵扣时 借:应交税费应交增值税减免税额260 dai:管理费用-办公费260 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
印花税不需要计提 查看全部回复
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实操中是可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是不是调减费用支出,调增利润总额是吧? 查看全部回复
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在税务局代开发票 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
当时租金入的啥费用或成本就回冲那部份费用或成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
您的问题能在细一点吗 查看全部回复
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购入材料计入工程物资,领用是计入合同履约成本-工程施工-原材料 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到服务费款项? 查看全部回复
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不是同笔业务,不能 查看全部回复
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