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答疑老师:哈哈老师
就是填写你本年的折旧金额就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
白条是不是也是可以经过老板同意报销的,是的 查看全部回复
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答疑老师:wam
已纳税款 查看全部回复
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您好,这种情况亏损太多不能随便调整的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
核定征收不需要做汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,账务不需要调整。 影响损益的,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
做是可以做,如果有差异,后期去更正申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,首先福利费哪一栏在职工薪酬表,这个减少调整的金额,纳税调整表第30栏其他填调整的金额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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如果10月申报第三季度企业所得税时,利润总额是正数,可以弥补以前年度亏损,至于交不交税,要看弥补后应纳税所得额是多少 查看全部回复
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A10900分摊明细表需要填写 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
您好,要跟交接的人沟通好,汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。 查看全部回复
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您好,具体是什么问题 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
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请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是有实际发生的支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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