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答疑老师:哈哈老师
预缴的所得税是可以申请退税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
兼职人员的工资在7月份发放,严格来说7月份产生纳税义务(8月申报期内申报) 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该是加加计抵减吧 查看全部回复
答疑老师:而已老师
已经清卡成功了 查看全部回复
一般是应交增值税,但你自己可以检查一下 查看全部回复
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答疑老师:易老师
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可结转以后年度弥补的亏损额371.03是不是可以弥补我24年的呀,是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
符合条件的小型微利企业,所得税的税率一般为20% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不要求 查看全部回复
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答疑老师:清岚
什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
这个政策会延续,但是还没出文件 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,300万以内要求是企业所得税纳税人才可以。个人所得税企业是不可以的。 查看全部回复
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是电子杂志吗 查看全部回复
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
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公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
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这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,一般12.31前还回,不然税务查到会有风险。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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