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答疑老师:大宁老师
宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
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开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
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你好,是要开具增值税发票吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
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是什么时候购买的金额多少 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
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建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
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一般入生产成本 查看全部回复
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答疑老师:Yan
需要开具红字发票 查看全部回复
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运费是单独发生的,还是跟主业一起发生的? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
之前有没有抵扣过进项税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个可以去税务局补报 查看全部回复
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外购再销售 查看全部回复
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车辆在公司名下嘛? 查看全部回复
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自产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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