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答疑老师:andy老师
属于维修的话,开劳务*维修费 查看全部回复
问答已结束!
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残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
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你说的少价是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
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点下整理凭证就好了 查看全部回复
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你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,每个产品,都可以当月销售出去吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
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一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
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你去查一下你们当地公积金的缴费怎么规定的, 查看全部回复
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影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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