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答疑老师:大宁老师
全额计入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
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你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
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要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的,是这样 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
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你好,建议结转 查看全部回复
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要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
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同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
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百万呀 查看全部回复
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你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
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开会的话,带上笔记本和笔就好 查看全部回复
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仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
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可以转给个人,流程不影响你们做账,如果没有发票,就是税务申报所得税要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
要么是做减资,做完减资可以退还实缴的部分,多的部分需要缴纳个税。要么转让出去 查看全部回复
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你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存 查看全部回复
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公众号:会计宝
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