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答疑老师:李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
问答已结束!
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
收到退税款时的会计处理 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他应收款出口退税 查看全部回复
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同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可以的。 查看全部回复
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可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
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这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
税务规定 查看全部回复
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增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是车间用的吗 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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借:销售费用--物流费 dai:银行存款等 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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