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答疑老师:venus老师
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
好久买的? 查看全部回复
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固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
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是的,可以 查看全部回复
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申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
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那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
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提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
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还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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