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我做账的时候把预收款忘记提前在上月录进去了,然后我在这个月收的款,做的分录是预收借方银行贷方,我在这个月补录进去一笔分录是银行借方,预收货款贷方,然后我银行对不上了是什么原因呢#工业制造#
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小规模企业,开了专票300万出去,法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款,所以要求300万走预收账款,票是8月份开的,增值税和企业所得税都交了,现在改报表要怎么改?更正的话系统会比对不通过,报增值税#工业制造#
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1.生产成本明细科细二级或者三级需要设置直接材料,直接人工,其他直接费用吗,比如:生产成本-基本生产车间-直接材料/直接人工/其他直接费用-贴片车间-A产品等 2、月末在产品是在那个一级科目下设置#工业制造#
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老师这个以前年度的亏损,那你通常就是可以弥补5年对不对?那我看我这个报表里面它就是2023年。他这个亏损弥补我看他使用的是2018年使用了30万,然后2022年用了61万,然后总共弥补了91万这样子。那他这是什么依据呢?那我不是应该先把2018年的用完吗?#工业制造#
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我们企业收到6月份应交增值税为16万,出口退税退了6月,剩下10万本月申请存量留抵退税且款项已收到,但是在收到款项前,7月应交增值税为借方余额7千元,收到留底退税后,应交增值税为贷方9.6万元,请问9.6万元是我本月需缴纳的增值税吗?#工业制造#
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