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答疑老师:木言
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
找不到 查看全部回复
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建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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看具体内容,应计负债是已经发生但尚未支付的费用。一般有已欠但尚未支付的工资、税金、利息和股利等 查看全部回复
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员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
网络正常吗 查看全部回复
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没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
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答疑老师:wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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不可以,要重新开 查看全部回复
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没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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