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答疑老师:杨老师
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问答已结束!
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答疑老师:patience
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
去车管所办理过户 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说是怎么做账吗? 查看全部回复
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收据需要盖单位财务章 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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扣除8%的税是扣除的什么税 查看全部回复
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图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
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收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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