登录/注册
答疑老师:哈哈老师
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4535 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
浏览:4787 0赞 0评论 收藏
结转到生产成本 查看全部回复
浏览:4608 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
浏览:4220 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
浏览:4384 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
浏览:4283 0赞 0评论 收藏
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
浏览:6907 0赞 0评论 收藏
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
浏览:4310 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
浏览:4593 0赞 0评论 收藏
一般入生产成本 查看全部回复
浏览:5037 0赞 0评论 收藏
需要 查看全部回复
浏览:4481 0赞 0评论 收藏
车辆在公司名下嘛? 查看全部回复
浏览:4997 0赞 0评论 收藏
计入当期损益,是直接影响利润的; 计入存货成本,要等销售之后才能结转到主营业务成本中的 查看全部回复
浏览:5584 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张瑞峰
在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
浏览:5914 0赞 0评论 收藏
假如都是管理人员,计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候, 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保(代扣的金额合计) 应交税费应交个税70.85 查看全部回复
浏览:3759 0赞 0评论 收藏
固定资产净残值率没有特定数值,以前旧的会计准则上一般国内企业的固定资产残值率是5%, 查看全部回复
浏览:4254 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
进设备成本 查看全部回复
浏览:4051 0赞 0评论 收藏
生产成本结转到原材料? 查看全部回复
浏览:3932 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:4353 0赞 0评论 收藏
借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
浏览:4513 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载