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答疑老师:Annina老师
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
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答疑老师:M老师
能说具体点吗 查看全部回复
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退回的冲管理费用 查看全部回复
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要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产达到预定可使用状态就可以入账,发票到后附在后面即可 查看全部回复
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差额计入营业外收支 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
跨了两年,不建议入。 查看全部回复
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另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
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费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
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按照利润表利润总额计算 查看全部回复
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可以只调增错误部分,金额小的调到当期,影响当期利润,金额大的,跨年的,涉及损益科目的小企业会计准则直接调整利润分配 查看全部回复
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借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
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可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以直接计入安装设备的成本 查看全部回复
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是其他应付还是其他应收 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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