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答疑老师:高老师
你好,参考这个处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以记到周转材料 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不会,销项票是你们销售产品;进项票是购进产品 查看全部回复
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是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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你这个很难分割,按照(2100+60)/2500计算 查看全部回复
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如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
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答疑老师:小黑
是退之前收到的应收账款吗 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不退的定金转为营业外收入 查看全部回复
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你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
当月。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
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计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
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你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
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什么单位,一般企业吗? 查看全部回复
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