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答疑老师:哈哈老师
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
记入管理费用-宣传费里面 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
是的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,计入管理费用——福利费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
按照权责发生制入账,当月的费用,当月分割 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
可以 查看全部回复
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答疑老师:七七
承兑汇票 查看全部回复
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您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,用于生产的 借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
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您好,用于厂房建设的支出,可以计入在建工程 查看全部回复
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是无偿的话记到营业外收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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