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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
问答已结束!
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先计提,借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 再缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用/销售费用/库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个可能是调整分录,应收账款调到其他应收款。可能是红冲原来的分录,之前应该有一笔借 应收账款84986.16 dai 其他应收款 84986.16 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,制造费用是生产成本的一部分。 与直接材料、直接人工、燃料动力区别。 查看全部回复
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借 应收账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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是制造业发生的水电费支出怎么入账吗,是生产车间发生的吗 查看全部回复
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您好,企业承担,借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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? 您好,若为办公室、会议室等办公区域的标识,计入「管理费用-办公费」; ? - 若为公司大门、园区等对外形象展示的标识,可计入「管理费用-业务宣传费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是提前多扣了一个月的公积金吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借方库存现金表上收到现金,可能之前有出差借款备用金,现在报销没有花完退回的 查看全部回复
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没有取得发票相关的成本费用就不得税前抵扣,入账还是正常计入费用 职工福利费 查看全部回复
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您好,错误的发票在七月份正常做账,然后八月份拿到正确的发票,再做两笔会计分录,一笔是冲销七月份错误发票的会计分录,然后再做一笔一模一样正确的会计分录就成了 查看全部回复
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根据不同的部门计入管理费用/销售费用-办公费 查看全部回复
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工伤理赔款应该是给到员工的,公司代收时,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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被扣除的质保金一般计入管理费用,已销售的产品不属于企业本身的资产,不入库,维保产品发生的费用计入销售费用 查看全部回复
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开票了,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款(员工代垫不含税金额)营业外收入(税额部分金额) 查看全部回复
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一般没什么差别,在核心原则和基本规定上是一致的,都是采用《工会会计制度》 查看全部回复
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公众号:会计宝
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