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答疑老师:甘老师
车间外用工具体是什么用工 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
购买一年的招聘费3000 ,可以不用按月分摊,直接计入费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,电子发票和纸质发票原理是一样的,如果取得普通发票就把税额合并记入成本费用当中 查看全部回复
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答疑老师:patience
与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。 查看全部回复
8月份的电费,应该8月预提,借 制造费用-电费 dai 应付账款 ,9月5号支付,借 应付账款 dai 银行存款,8号取得专票,借 制造费用-电费 负数 借 应交税费应交增值税进项 查看全部回复
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那多做的分录红冲掉就可以了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以补计提的 查看全部回复
答疑老师:高老师
收到投资款借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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您好,这个和一起记入到社保里面就成,从工资里面扣了。 查看全部回复
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如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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这个领出去样品的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
能看到以前的账吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
高新企业主要有研发费用,要会做研发费用的归类, 查看全部回复
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车间工人福利费计提的时候,借方计入制造费用科目核算,dai方计入应付职工薪酬—福利费明细科目核算 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
做什么总结呢 查看全部回复
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答疑老师:wam
就是期末将应交增值税的金额结转到未交增值税 查看全部回复
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原来锅炉价值是多少 查看全部回复
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股东在1月份作出分红决议,就在1月份做 借:利润分配一未分配利润 dai:应付利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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