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答疑老师:哈哈老师
您好我帮您看下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:COCO老师
能看到以前的账吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果没跨年的话,可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
股东在1月份作出分红决议,就在1月份做 借:利润分配一未分配利润 dai:应付利润 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议对方重新开具 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 卖车,借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额转到以前年度损益调整里面 查看全部回复
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如果是工业企业入账原材料,按自己企业要求是否分明细 查看全部回复
是什么原因退税呢 查看全部回复
需要的,需要补计提折旧 查看全部回复
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您好,因为这个得看部门划分的,一般中小企业不会划分这么详细,小企业一般也就都计入到管理费用 查看全部回复
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您好,业务人员属于公司的员工,则取得的专票是可以抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
原来锅炉价值是多少 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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你好,就是股东愿意多出资的部分,记入到资本公积里面 查看全部回复
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借 银行存款 财务费用 dai 应收票据 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,先分析dai方余额是怎么形成的 查看全部回复
可以的,相当于报销款老板垫付了 查看全部回复
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借管理费用20400 dai其他应付款20400 借其他应付款20000 dai银行存款20000 查看全部回复
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公众号:会计宝
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