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答疑老师:安叔老师
1)注销报废固定资产的原值和已提折旧额。按固定资产的净值,借记“固定资产清理”账户;按已提折旧额,借记“累计折旧”账户;按固定资产原值,dai记“固定资产”账户。 (2)结转残料价值和变价收入。按收回的残料价值和变价收入,借记“银行存款”、“原材料”等账户,dai记“固定资产清理”账户。 (3)支付清理费用。按发生的清理费用,借记“固定资产清理”账户,dai记“银行存款”等账户。 (4)结转清理后的净损益。固定资产清理后的净收益,借记“固定资产清理”账户,dai记“营业外收入──处理固定资产收益”账户;固定资产清理后的净损失,借记“营业外支出──处理固定资产损失”账户,dai记“固定资产清理”账户。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以报销 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,资产负债表的逻辑就是资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
焊接固定资产是属于后期修理还是前期安装? 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
一个月发了两次工资(除年终奖),合并申报个税。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
机物料消耗 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:小黑
有固定资产模块 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
周转材料 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果经营部不是独立核算的,可以设法人银行卡为经营部的备用金卡,这个要在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 可以参考下: 借:预付账款-保证金 10000 dai:银行存款 10000 借:管理费用-租金 20000 带:预付账款-保证金10000 银行存款10000 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
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答疑老师:张老师
你们主要的业务是不是就是受托加工呢 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
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