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答疑老师:许老师
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好 按市场价就可以。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
需要明细到三级科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
厂房已经建成转固没有 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
本年的? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借:其他应付款/应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
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预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
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计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
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同学你好 公司以土地投资入股到另一家公司,土地按什么价值入帐,投资方怎么做账务处理,需要缴纳哪些税额? 答:1、增值税及附加 2、土地增值税 3、印花税 4、企业所得税 查看全部回复
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如果数量减少,价格上涨,存货金额是数量乘以价格,计算下就知道库存是否增加 查看全部回复
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一般是记入业务招待费 查看全部回复
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这个属于的 查看全部回复
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实际业务是什么,对方开采加工矿石卖给你们了? 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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同学你好 直接入库同学。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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可以老板微信支付,后期你们公户报销给老板 查看全部回复
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公众号:会计宝
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