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答疑老师:patience
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
当月没有抵扣就一直挂在进项税额 什么时候抵扣了 将进项税额转到转出未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您能把问题描述的更具体一点吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以计入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
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准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
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员工参加消防员考试的差旅费可以计入职工教育经费,但是一般可以直接计入管理费用-差旅费,因为职工教育经费有扣除限额。 查看全部回复
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把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
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借:管理费用-租金 dai;银行存款 借:管理费用-中介费(或者其他) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
缓交的部分一直挂账(就是应付职工薪酬一直有缓交的这部分的余额),实际缴纳的时候再冲 查看全部回复
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光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
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为什么差了那么多 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
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你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
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可以调也可以不调 查看全部回复
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可以根据原始凭证再审核一遍,然后核对银行科目,现金科目余额,往来科目 查看全部回复
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公众号:会计宝
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