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老师好,我想咨询一下,我们公司已经一年了,修建厂房,买的钢材、电线电缆、水泥等等,我记到在建工程中,现在已经投入使用,我直接由在建工程转入固定资产科目吗?这张凭证后面附上明细是吗?#工业制造#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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中国邮政代开的发票是否都和税务局的一样百分之百可用#工业制造#
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我公司11月份生产成本466538.25元,月除没有余额,本月生产完工入库产品:A产品8580个,B产品22530个,C产品11000个,每种产品成本怎么算?公式写一下#工业制造#
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合并报表子公司向母公司销售,部分未对外销售,12月底将多的利润加回成本,未分配利润及存货减少。未对外销售这部分一直在增减,1月该做什么处理才能保持报表连贯性,不用写分录,直接说在报表中如何调整,谢谢谢谢~#工业制造#
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老师,长中厂的电费怎么算,有半年没算了,电表实际电量4月才抄表,发票是含税的,有电量,损耗,消防,及水费合在一起,在加水电,分摊时候怎么算,电价都不一样,倍数怎么算,是互感器的吗,200/5是40倍吗,总和怎么核算,最后还有部分电跟房东电表有差,#工业制造#
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老师,我们的公司甲应收公司丙67万,我们的公司乙应开票给公司丙23万,甲和乙是关联方企业,公司丙因为要分立,所以现在要清理所有往来账目。 本来签的协议是公司甲给丙开冲红发票44万;但是丙不同意,他们希望甲冲红了67万发票,乙开票23万; 我们公司乙也是准备注销的,账上也没有钱,发票额度也不够; 现在遇到的问题是,甲已经冲红了67万,才发现乙开票额度不够,只有5万的额度,怎么办?#工业制造#
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