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答疑老师:wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人是填写完增值税税申报表后,填附加税的表自动生成减征的,代码应该是其他 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前你是怎么做账的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,是普票 查看全部回复
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答疑老师:patience
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
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是一般纳税人么,机器设备的用途是什么 查看全部回复
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同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
同学你好,如果发现前期发票开少了,那就在发现月份补开对应发票的金额就好了 查看全部回复
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
最好由分公司开票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
今年账面要计提折旧,会不会亏损要看你们今年的收入情况 查看全部回复
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正常是开红字发票 查看全部回复
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已经申报了更正 查看全部回复
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一张是开的普通发票(如果对方是小规模纳税人,那么上面显示免税是对的) 查看全部回复
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不在经营范围内,建议增加经营范围再开票哦 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般是的, 查看全部回复
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如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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