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答疑老师:高老师
公斤或压力 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
销售返利需要开具发票。按照相关税收政策的规定,生产企业从销售企业那里取得的返利收入发票有两类,一类是与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,应开具增值税普通发票,冲减当期增值税进项税。一类是与商品销售量、销售额无必然联系,且经销企业向生产厂家提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,应开具服务业发票。 查看全部回复
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相当于出口的辅料原材料记到内销产品里面了? 查看全部回复
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答疑老师:patience
税种认定看一下 查看全部回复
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就按企业实际情况填写,你哪里不会填 查看全部回复
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答疑老师:小小
是不是增值税申报出现异常? 查看全部回复
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6%是一般纳税人开出来的 查看全部回复
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目前个人代开发票是免增值税的 查看全部回复
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与合同及实际业务对照下 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好同学,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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检查下附表二对应栏目填写是否正确 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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