正在加载...公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 贷:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)贷:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额 含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做#服务业#
浏览:8055 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,老板买了手机,电脑平板啥的给公司员工用,电脑大概5500一台,是做老板个人费用还是固定资产呢?这些设备有的在给我们用用的在他别的公司同事在用。但是票开的我们公司的#服务业#
浏览:8037 收藏
