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答疑老师:patience
工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
管道包括上面的控制都属于固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借:银行存款 dai:其他收益或营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第二种时间宽裕一些 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们主营是什么? 查看全部回复
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可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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这个押金会退吧,不在管理费用里统计,先挂其他应收款科目 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果挂其他应收款,可能之前用过该科目 查看全部回复
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一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
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分公司需要单独注册 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以这样理解购入固定资产100元 , 出纳付款120 , 然后在发票到了是100 ,对方全额退回120 ,你在打正确的金额100过去 ,把原分录红字冲销,在做正确分录! 查看全部回复
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这个设备买回公司了吗 查看全部回复
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你每天的KTV的小票或者是账单合计就是你的营业额,个人独资企业需要申报个人所得税 查看全部回复
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计提工资 借:销售/管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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确定收不回来的做损失处理 查看全部回复
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分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
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之前的税务申报记录呢 查看全部回复
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那你当时申报的工资应该为0的,社保部分都是公司承担,你计提的分录是什么样的呢 查看全部回复
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正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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