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哈哈老师
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
而已老师
230万计入收入 查看全部回复
5967
Annina老师
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5076
记无形资产 查看全部回复
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归老师
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5112
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
5184
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
5274
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5040
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5625
您好 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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7623
银行费用记入财务费用 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
8253
6453
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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高老师
您好,入固定资产 查看全部回复
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5175
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4770
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5409
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5679
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5211
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7371
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6264
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5760
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4995
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6876
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5472
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
11997
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6066
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5535
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5391
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4203
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
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