老师您好,我接手了一家新的单位,上季度有这样一个问题:一共有3笔收入,两笔开票了,一笔属于无票收入,上个会计做账时少做了一笔开票的收入,报税是未把无票收入报税,我这个季度是不是把这两笔相应补上就行了#物业#
5966
老师您好,如图(通常一个客户要的品项很多,不止一个,我图中只列了一个做商品例子)……为什么之前的会计教我这样开呢,为什么不能卖多少单价开多少单价呢,我问了她,她说一,单价开高库存会越来越多。还有二,不能把利润做太高。这样开出去,客户问我,我要怎么回答呢?所以开发票的商品单价要怎样来定呀?不能卖多少就开多少钱吗?#物业#
5251
老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
3438
我是一般纳税人,我给对方已经供货了,款也打到我的公户了,我要给他开发票了,对方会计却说明年再让我给她开,我明年给他开我得先做无票收入,明年再开的话我税盘到时候比对不通过,我还得去税务大厅清盘,我怎么拒绝他给他近几个月开了票呢?#出纳#
3827
我们公司是卖建材材料的,外账给代理会计做,现在想接回来,我看科目余额表库存商品没有分明细,我们买原材料回来是加水变成了新的产品出售的,好像也不做进销存,账上的库存都没有库存商品分类这样可以吗#其他行业#
3525
老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
4455
我这几天面试了一个工作,这个公司是装饰公司(一般纳税人),他需要一个全盘会计,然后这不是快到15号需要纳税申报了吗,就是说我入职就要先把上个月的账处理好,之前的会计好像离职挺久了,我现在就觉得当时面试很简单,自己也没多了解,做季报的话最迟要多久啊?老师对这个公司有没有什么好的建议,我是视频面试的,了解的不多,感觉太快了#其他行业#
5527
公司会计2年来个税都是提前申报1个月,上个月我问了税务局,说是可以一个月0申报,上个月我0申报后,这个月发现我工资表的个税是按照正常月份扣的,可是上个月0申报的时候也扣了费用,导致我这个月要申报的时候个税不准了。我该怎么办#服务业#
6410
刚入的公司一个月没到,之前的会计和我都没怎么交接,然后我发现她上个月其实就是离职状态的,但是她让我给她社保停的是这个月的,当时也没个领导来监督,我想问问这事我要不要和老板说,说了的话这事可能会影响那个出纳,不说的话我也不知道会不会影响我,我到底该怎么办#建筑工程#
5054