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老师 我想咨询一下,我们公司是做预付卡的,有研发团队做线上商城的小程序,我们现在想推广我们公司的积分业务,客户充值积分在平台消费,我想问一下,积分这种可以开技术服务的票出去嘛? 我们提供积分的服务积分是买东西#高新企业#
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你好 现在公司有个情况 8月份开始实缴五险 由于社保基数可以每个月按照实际申报(社保部门咨询是每个月提交申报表可以改基数)医保部门一年一次 说不能调 好是按照之前申报的最低基数 公积金是按照公积金最低基数缴纳 这样等于3个部分3个基数 这样会不会被税务认为是异常的 会被查呢?#房地产#
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老师您好 我公司以前一直是按照最低基数缴纳社保,公司开始改革,8月份开始实缴,由于申报基数是最低的,问了社保局基数一年变动一次,我们每个月每个人工资都不同的 ,咨询税务说按照当月实际工资申报 这个怎么操作呢?谢谢#其他行业#
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我们公司是卖建材材料的,外账给代理会计做,现在想接回来,我看科目余额表库存商品没有分明细,我们买原材料回来是加水变成了新的产品出售的,好像也不做进销存,账上的库存都没有库存商品分类这样可以吗#其他行业#
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老师,咨询一个问题,这个开票录入如果一家公司开了3张发票,每张发票金额又不一样,如何填写可以汇总时候看到开的是3张,因为我把3个金额填上,写3个数量1,汇总就会看到开票数量是1,实际开了3张#其他行业#
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咨询一个法律问题 他们公司欠我们公司200万 之后通过银行转给我们了 ,但是转给我们之后又借给他们法人了 ,现在他们公司换法人了 。这笔钱找之前法人要 他说200万用于公司建设了 现在跟谁要这钱#工业制造#
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老师我想咨询下,我们公司有批车辆报废,收到报废款两万多元,当时工作忙就先把钱放到保险柜里了,后来就给忙忘了,导致过了五个月才存入银行,导致计提折旧多算了五个月,而且我想问下如果以后审计,这问题应该怎么解决呢#出纳#
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老师你好,我们公司是做肉制品加工的,以前的货全部是我们自产,我在分摊制造费用的时候,是按产成品重量分摊的,现在有一些新产品,是委托其他公司帮我们生产为半成品,我们收回后只需要打包就行,打包后按产成品入库,这种情况,我怎么分摊制造费用比较合理呢#工业制造#
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老师 我想咨询下 代理商卖我们商品3600元 正常来说是我们给他们分成3600*0.4=1440 我们给代理商打款1440元 他们给我们开1440票 但是因为客户是在代理商那里买我们商品 代理商给客户开3600的票 然后我们再给代理商开3600的票(正常来说是不是我们应该直接给客户开3600票 但是经过代理商这一层来回开票)不知道合适不合适#商业#
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请问老师,对于平行结转分步法,对于某一个步骤的成本分配,分配率计算是待分配成本费用/(本步骤完工产品的约当产量+本步骤在产品约当产量),还是待分配成本费用/(本步骤完工产品的数量+本步骤在产品约当产量)?对于分母里的完工产品,到底应该用它的数量,还是约当产量?#初级#
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我们是咨询公司小规模,月收入也就2万-5万之内,但是吧就一个法人,也没开工资,账上也没有车,现在是只要有点收入法人就提现出去,备用金太多了,怎么办?第二个问题是结转成本的时候怎么结转啊,请老师赐教#服务业#
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老师 我们6月购入的税控设备维护费280 报6月税时候 280是直接用算出的增值税1000元抵减的 等于说增值税还剩720 要交 所以我们月底计提增值税时候 直接 借:转出未交增值税720 贷:未交增值税720 然后 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用280 这笔分录是做在7月份 6月的增值税还是按照720是这样吗 ?#商业#
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老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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