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哈哈老师
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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归老师
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6543
Annina老师
可以 查看全部回复
5742
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8154
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9054
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8676
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6237
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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李伟老师
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7371
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
是的 查看全部回复
6480
对,是的,按照余额算 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6867
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
冲减管理费 查看全部回复
12240
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7083
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7119
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7389
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8631
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11106
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7659
您好,现金支票需要填好信息盖好章以后去对应的银行才能取现 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
8946
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
16614
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6525
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8640
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6912
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6183
高老师
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8019
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7416
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6696
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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暂借款给公司。 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
7587
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8883
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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7092
在个人App上申诉 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8586
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6840
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6624
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16938
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14220
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8820
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8442
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6453
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6777
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
12987
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9216
你好,需要手动填写的 查看全部回复
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143316
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14085
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12564
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11664
9747
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10548
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5580
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8208
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44001
13041
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6102
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9180
11月申报10月个税 查看全部回复
10350
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