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Annina老师
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5814
哈哈老师
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10278
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8019
高老师
您好 查看全部回复
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6507
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
在的,亲 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6777
是的 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5859
1、总公司的营业执照副本复印件并加盖公章; 2、总公司的公司章程并加盖公章; 3、《指定委托人的委托书》; 4、注册地址证明(要有房产证、租赁协议及发票)(产权方要盖章); 5、《分公司设立申请书》并附上总公司法人的签字并加盖公章; 6、房屋出租合同; 7、总公司法人的身份证原件与复印件。 查看全部回复
7650
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10494
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10692
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
可以的 查看全部回复
7173
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
不能 查看全部回复
6696
可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8739
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8928
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7785
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9171
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6624
6912
直接进成本 查看全部回复
8532
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
开票不含税收入栏次 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14121
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6003
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21546
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8829
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7740
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6849
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6066
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143316
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12213
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11664
9747
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8208
可以 查看全部回复
11349
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44001
13041
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13707
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9189
11月申报10月个税 查看全部回复
10350
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28368
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9441
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
含税金额自己 查看全部回复
10701
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11646
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6948
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7515
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10368
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16317
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6543
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7452
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12762
Karina老师
7893
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
需要 查看全部回复
8766
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24318
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
8262
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15444
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6354
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
6444
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15534
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29412
10593
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14733
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