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答疑老师:王苗苗老师
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
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答疑老师:李可可
纳税人应当自纳税年度终了之日起5个月内,进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税税款。 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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答疑老师:木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
浏览:1527
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
浏览:1944
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
浏览:1631
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
浏览:2494
答疑老师:andy老师
真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
浏览:1342
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
浏览:1074
答疑老师:tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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