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答疑老师:patience
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问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
需要分开开 查看全部回复
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是在电子税务局么 查看全部回复
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是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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意识是从头开始从新记账 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
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是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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是向谁借款了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
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是的,需要计提个税的 查看全部回复
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答疑老师:小米
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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