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答疑老师:哈哈老师
这笔账是一月份做的,所以不算是跨年调整 查看全部回复
问答已结束!
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你好,这么调整,借应交税费 借税金及附加负数 就成了 查看全部回复
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您好,这种情况不方便补开,毕竟数量之前开对了 查看全部回复
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您好,借应付账款-某单位 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先需要先确认收入 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学如果你以前做过工程款,这个冲掉,原来分录红字,如果没做过,直接按冲减后金额算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
好的,我查下 查看全部回复
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你好,你们个体户不需要缴纳的 查看全部回复
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您好,您指的是如何做固定资产清理的账吗? 查看全部回复
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您好,现在都是电子发票不能作废,只能是红冲了 查看全部回复
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您好,填写的是最后一个月的 查看全部回复
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你好,收到了,借无形资产 dai实收资本 查看全部回复
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现在收到款 借银行存款200 dai预收账款-定金200 后续收到后或者确认可以收到后续款项 借银行存款2480 预收账款200 dai应交税费 主营业务收入 2680 查看全部回复
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对,填专利年费就成 查看全部回复
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具体看应聘岗位,不过一般会问一下会计的基本常识, 查看全部回复
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您好,您指的是小微企业的条件吗? 查看全部回复
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高新企业主要有研发费用,要会做研发费用的归类, 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
用的什么原件? 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
你好请问哪里需要咨询呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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