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答疑老师:安叔老师
就是这个集体福利 查看全部回复
问答已结束!
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可以开具部分红字发票金额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不属于的 查看全部回复
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答疑老师:木言
财政大类中的文艺设备——演出服饰通常不属于教学科研仪器设备。 教学科研仪器设备是指用于教学、科研和相关学术活动的仪器、装置、器械等。其目的是为了进行教学演示、实验研究、数据采集与分析等学术性工作,以帮助学生学习、教师教学以及科研人员开展科学研究。例如物理实验中的示波器、化学实验中的分光光度计、生物研究中的显微镜等,这些设备具有科学性、专业性和学术性的特点。 而演出服饰是专门用于表演演出的服装,其主要功能是为了满足舞台表演的视觉效果和艺术呈现。演出服饰通过其装饰、象征意义等直接形象地表明角色的性别、年龄、身份、地位等,是表演艺术不可缺少的组成部分。它与教学科研活动的直接关联性较弱,更多地属于文化艺术表演领域的用品,而非用于教学科研的工具或仪器。 不过,在一些特殊的教学场景中,比如戏剧教学、舞蹈教学等专业课程中,演出服饰可能会作为教学辅助工具,帮助学生更好地理解和实践表演艺术,但从本质属性上来说,它仍然与传统意义上的教学科研仪器设备有较大区别。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,跨月红冲的吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你说的是房地产的什么资料? 查看全部回复
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是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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这也属于伪造会计原始凭证,属于违法行为 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,现在开票按照1%开票就成 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
请具体说明问题 查看全部回复
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八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
意思你的本年累计数=第二季度本年累计数+本期数 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款-个人社保 个人所得税 查看全部回复
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建筑服务-劳务费是否需要缴纳印花税,取决于具体的合同类型和内容。主要有以下两种情况: 1.?基于建设工程承包合同的劳务费:如果建筑服务劳务费是基于建设工程承包合同开具的,并且合同中明确包含了劳务费用,那么这部分费用需要按照合同金额的万分之三缴纳印花税。因为建设工程承包合同属于印花税的应税凭证范围。 2.?单纯的劳务提供合同:如果建筑服务劳务费发票仅涉及纯粹的劳务提供,并未包含在任何建设工程承包合同中,那么根据相关规定,这部分费用可能不需要缴纳印花税。例如,单纯的人力介绍或劳务输出合同,不涉及建筑工程的具体施工承包,就不在印花税的征收范围内。 查看全部回复
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差额冲减应付工资,其实也就是应付工资变小了,按不是全勤的应付工资计算 查看全部回复
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1.?支付日常活动费用 - 借:业务活动费用60000 dai:零余额账户用款额度60000 2.?购入材料并认证抵扣、验收入库 - 借:库存物品5000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)650 dai:零余额账户用款额度5650 查看全部回复
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如果是为了挣块钱投资的话 可以计入交易性金融资产 查看全部回复
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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额确实按照“税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%”来计算。这是因为小规模纳税人原本适用3%的征收率,在特定政策下减按1%征收增值税,而这减少的2%部分作为减免税额进行申报统计。 例如,某小规模纳税人在本季度税控系统开具的1%征收率的增值税专用发票不含税销售额为50000元,增值税普通发票不含税销售额为30000元,则不含税销售额合计为50000+30000 = 80000元,那么该纳税人《减免税明细表》第2列本期发生额 = 80000×2% = 1600元。 查看全部回复
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您好,金额很小还好解释,大额的话只有发票明显不合理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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