登录/注册
答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4400 0赞 0评论 收藏
不需要处理,以前年度损益调整造成的差异是正常的 查看全部回复
浏览:5076 0赞 0评论 收藏
6403 查看全部回复
浏览:8981 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
如果独立核算,不并 查看全部回复
浏览:7094 0赞 0评论 收藏
是的,需要 查看全部回复
浏览:8314 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
你们提供设备么 查看全部回复
浏览:4968 0赞 0评论 收藏
企业会计准则是6403,小企业会计准则是5403 查看全部回复
浏览:6642 0赞 0评论 收藏
借:原材料 10 000*(1—9%) 应交税费—应交增值税(进项税额)10 000*9% dai:库存现金 10 000 查看全部回复
浏览:5836 0赞 0评论 收藏
不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
浏览:4906 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:7536 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
借 原材料 113000dai 银行存款 查看全部回复
浏览:6108 0赞 0评论 收藏
上个月的发放分录先冲红了重新做,然后做正确的发放凭证把多扣的个税做到其他应付款,这个月补发给员工的时候再冲其他应付款 查看全部回复
浏览:5521 0赞 0评论 收藏
借:在途物资 85000 应交税费-应交增值税(进项税)10400 其他应收款 4600 dai:应付票据 100000 查看全部回复
浏览:6578 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:5708 0赞 0评论 收藏
1、收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税。 2、结转 借:应交税金--应交所得税 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配--未分配利润 查看全部回复
浏览:4372 0赞 0评论 收藏
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
浏览:5583 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
借管理费用 现金 dai其他应收款 查看全部回复
浏览:7301 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
是要调整分录吗? 查看全部回复
浏览:5676 0赞 0评论 收藏
是简易征收吗? 查看全部回复
浏览:5907 0赞 0评论 收藏
浏览:4026 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载