正在加载...老师,上月做错一笔帐,本来是,借:其他应收款-代扣代缴住房公积金3000 应付职工薪酬-住房公积金3000 贷:银行存款 60 00,但是做错成借:其他应收款-代扣代缴住房公积金600 0 贷:银行存款 6000,那我这个月银行扣款6000元,可不可以直接做成借:应付职工薪酬-住房公积金6000元,借:银行存款6000元#出纳#
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您好老师,请问销售人员签合同,不含税收入12000,业务人员自己想要拿到12000的钱,我们需要加多少个税点合适呢?我们是小规模纳税人。怎么剪掉税费能拿到12000呢?谢谢老师。#房地产#
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我想问一下,就是我这边销售了企业自行使用过得二手车,开具了增值税专用发票和二手车发票,按照正常的固定资产处理方式是计入“固定资产清理”,但是增值税申报表中就已经申报为收入,那么计入“固定资产清理”的话,账上利润表中的收入就会和增值税申报表收入数据不一致,那这个怎么处理呢#工业制造#
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今年企业所得税的政策是什么?利润区间在多少,分别交百分之几的税?#出纳#
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公司采购的用品很多没有发票,我要合规入账改怎么处理,是不是只要跟经营相关的支出,我都可以做账,每次做账时附件有什么要求吗?公司的采购很多是从镇上店里买,老板都不愿意为了一点开票#房地产#
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老师你好,我刚新接手一家公司,公司在11月份收回以前年度的一笔收入(因对方是政府单位,必须配合他们是以农民工工资奖金形式收回并提供回单),11月已将钱收回,并扣除相应税款和个税后以奖金形式打给员工,才有回单,员工应该又将钱返给法人了,现在我的账务就是正常确认收入,发员工奖金就正常进成本,正常申报全年一次性奖金(前会计是这样交接的)#出纳#
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