正在加载...老师好,我现在这个公司是购进设备然后免费给客户使用,然后每个月收取技术使用费。我的主营业务收入就是技术使用费,成本主要是固定资产的折旧,收入有可能一次收几个月,或几个月收一次。那我固定资产的折旧也需要匹配这个收入来提折旧吗?有没有更好的办法?#商业#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师好,我公司主要是采购设备然后免费给客户使用,同时我们每个月收取技术服务费。我的主营业务收入就是这个技术服务费。我的主营业务成本肯定有固定资产折旧,然后就是销售人员和管理人员工资是做主营业务成本还是费用呢(目前没有技术人员)?还有寄给客户的设备运输是入成本还是费用?#商业#
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20年度申报了研发费用资本化,现在税务局要求我们加计摊销,实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计,所以当时还报申报的时候全部资本化了,我现在如果是去更改20年的申报,直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#
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