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答疑老师:哈哈老师
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
收到补助时 查看全部回复
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您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
能 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以按照她1-22号的出勤实际算 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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你们是做什么行业的 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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视同销售,需要交税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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