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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款这笔分录应该放什么附件#出纳#
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老师好,补缴2023年土地使用税房产税+滞纳金怎么记账嘞!谢谢#工业制造#
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背景是这样的:AB两家公司共同负责一票货物的处理,但是那批货物由于操作不当有破损,客户索要赔偿,经AB双方达成协议,两家公司每家各赔偿4750元给客户,合计9500元。AB两家公司也有业务往来,A先垫付了9500元,B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。 疑问在于,A公司如何做账? 一开始是A公司的员工全款垫付,所以A财务分录是记的: 借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750: 借:? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录#运输业#
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老师,有张去年5月开的专用发票,这个月可以入账吗,还能抵扣吗?#出纳#
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资本公积退还股东,作为股东单位怎么记账。A公司向B公司投资1000万元购买价值400万元20%股份,剩余600万元B公司入为资本公积。现B公司想要将600万元退回给A公司,双方该如何记账?#房地产#
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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412,还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如: 1.小规模企业,23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳,假设申报过程中发生2000减免,那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗? 2.4-5月进行23年汇算清缴,产生研发费用加计扣除减免,假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗?#高新企业#
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